|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
41,52 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Berry |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
670200216
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
93,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
54901
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
192,74 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
20120049
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
57,46 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Berry |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
670202265
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
114,36 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
0120072
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
25,99 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
20120036
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
40,12 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Berry |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
10320730
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
62,92 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Ryba Bratislava |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
0120042
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
56,07 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
670201239
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
127,32 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
0120021
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
25,12 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Varga |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
188
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
161,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
Faktúra |
5201200100
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na r.2012/ZŠ
|
119,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
Faktúra |
13629/2012
|
predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účt...
|
49,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Ajfa+Avis |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
Faktúra |
1122200937
|
tlačivá/ZŠ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
28.02.2012 |
|
Faktúra |
20120033
|
revízna prehliadka komínov/ MŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Kominárstvo Oršulák |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
Faktúra |
211615431
|
vodné /ZŠ,MŠ
|
85,85 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
TAVOS,a.s. |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
Faktúra |
0120102
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
29,24 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
5735091248
|
telefon/ZŠ
|
38,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
29.02.2012 |